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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003867
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34445
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.941

Retención DNCP
₲ 1.604
Retención IVA
₲ 12.273
Retención Renta
₲ 8.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-131270
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312530
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO- S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)