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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 935.700
Nro. Solicitud de Transferencia
80531
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.366

Retención DNCP
₲ 3.334
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-125049
Monto Contrato
₲ 8.275.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.105.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.105.324

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305258
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utensilios de Cocina y Comedor PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma