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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0009499
Monto de la Factura
₲ 4.140.600
Nro. Solicitud de Transferencia
49068
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.937.635

Retención DNCP
₲ 14.756
Retención IVA
₲ 112.925
Retención Renta
₲ 75.284
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
246/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-127263
Monto Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.939.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.939.762

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301992
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONÓMICO Y CAFE EN MAQUINA PARA EL INS Y DNERHS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)