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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000499
Monto de la Factura
₲ 155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180627
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.448

Retención DNCP
₲ 552
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
606
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-123490
Monto Contrato
₲ 6.933.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.791.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.791.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295127
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFÉ EN MAQUINA PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS - 2° LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)