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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022596
Monto de la Factura
₲ 11.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103765
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.407.978

Retención DNCP
₲ 42.749
Retención IVA
₲ 327.164
Retención Renta
₲ 218.109
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-123226
Monto Contrato
₲ 48.434.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.060.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.060.569

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302111
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DNVS, INEPEO Y LA DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE PROFESIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)