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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001909
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6336
Fecha Solicitud de Transferencia
14-02-2018
Fecha de la Transferencia
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124

Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-129566
Monto Contrato
₲ 74.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.663.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.663.742

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301866
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de secadores rotativos Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional