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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-005-0000553
Monto de la Factura
₲ 844.740
Nro. Solicitud de Transferencia
65139
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 803.333

Retención DNCP
₲ 3.010
Retención IVA
₲ 23.038
Retención Renta
₲ 15.359
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-125034
Monto Contrato
₲ 22.729.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.615.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.615.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304954
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma