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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000405
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180370
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.554.441

Retención DNCP
₲ 5.559
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-125995
Monto Contrato
₲ 44.969.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.794.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.794.601

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA DEPENDENCIAS DEL MPS y BS -S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)