Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0014492
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 645.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            58289
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-05-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-05-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 601.140
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.252
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 17.591
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 23.455
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Friotexs G S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80060869-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            35/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-24-238646
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 25.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 23.270.155
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 23.270.155
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            434781
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ENSERES VARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Gabinete Militar / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gabinete Militar
        