Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003202
Monto de la Factura
₲ 3.699.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120505
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.481.399

Retención DNCP
₲ 13.049
Retención IVA
₲ 100.895
Retención Renta
₲ 100.895
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
17/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211292
Monto Contrato
₲ 137.529.981
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.394.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.394.041

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407115
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO, ALQUILERES Y AREGLOS FLORALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3