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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002971
Monto de la Factura
₲ 2.314.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82316
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.177.580

Retención DNCP
₲ 8.162
Retención IVA
₲ 63.109
Retención Renta
₲ 63.109
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
17/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211292
Monto Contrato
₲ 137.529.981
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.394.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.394.041

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407115
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO, ALQUILERES Y AREGLOS FLORALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3