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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003231
Monto de la Factura
₲ 13.573.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137801
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.772.810

Retención DNCP
₲ 47.876
Retención IVA
₲ 370.173
Retención Renta
₲ 370.173
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
17/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211292
Monto Contrato
₲ 137.529.981
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.394.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.394.041

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407115
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO, ALQUILERES Y AREGLOS FLORALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3