Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070505
Monto de la Factura
₲ 1.792.425
Nro. Solicitud de Transferencia
186243
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.735.393
Retención DNCP
₲ 6.518
Retención IVA
₲ 48.884
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-220963
Monto Contrato
₲ 93.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.036.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.036.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416419
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2