Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186638
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.403.864

Retención DNCP
₲ 5.273
Retención IVA
₲ 39.545
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-220979
Monto Contrato
₲ 28.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.643.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.643.749

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416419
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2