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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001092
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83427
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2022
Fecha de la Transferencia
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.794.904

Retención DNCP
₲ 10.476
Retención IVA
₲ 81.000
Retención Renta
₲ 81.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212408
Monto Contrato
₲ 13.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.873.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.873.501

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404221
Nombre de la Licitación
CD Nº 11/22 Adquisición de Muebles y Enseres - Ad referéndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4