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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000376
Monto de la Factura
₲ 1.500.156
Nro. Solicitud de Transferencia
82165
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.411.717

Retención DNCP
₲ 5.291
Retención IVA
₲ 40.913
Retención Renta
₲ 40.913
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-210849
Monto Contrato
₲ 84.256.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.362.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.362.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403833
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - ADREFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3