Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-005-0001340
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.437.200
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            48345
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-04-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            25-05-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-05-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.391.472
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.226
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 39.196
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FIRE MASTER SRL
        
                                    RUC
                            
            80022912-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            25
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12005-22-211663
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 42.709.900
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 40.260.451
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 40.260.451
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            404197
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD Nº 12/22 "Adquisión de compuestos quimicos, abono, fertilizantes, insecticidas y fumigantes - Ad referendum"
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        