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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003266
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203083
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.728

Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221564
Monto Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.789.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.789.548

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416419
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2