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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160758
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 827.795

Retención DNCP
₲ 3.109
Retención IVA
₲ 23.318
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217376
Monto Contrato
₲ 24.498.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.537.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.537.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409255
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2