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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017179
Monto de la Factura
₲ 1.984.797
Nro. Solicitud de Transferencia
72804
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.921.645

Retención DNCP
₲ 7.217
Retención IVA
₲ 54.131
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212059
Monto Contrato
₲ 29.316.381
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.745.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.745.756

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404572
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1