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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001456
Monto de la Factura
₲ 6.545.715
Nro. Solicitud de Transferencia
145848
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.159.814

Retención DNCP
₲ 23.089
Retención IVA
₲ 178.520
Retención Renta
₲ 178.520
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221146
Monto Contrato
₲ 47.037.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.326.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.326.432

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416419
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2