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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0006509
Monto de la Factura
₲ 6.063.800
Nro. Solicitud de Transferencia
168231
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.706.311

Retención DNCP
₲ 21.389
Retención IVA
₲ 165.376
Retención Renta
₲ 165.376
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-219754
Monto Contrato
₲ 61.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.403.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.403.772

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409263
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora Plurianual 2022 - 2023
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2