Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006145
Monto de la Factura
₲ 6.909.400
Nro. Solicitud de Transferencia
146981
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.502.061
Retención DNCP
₲ 24.371
Retención IVA
₲ 188.438
Retención Renta
₲ 188.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-219754
Monto Contrato
₲ 61.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.403.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.403.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409263
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora Plurianual 2022 - 2023
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
