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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0004186
Monto de la Factura
₲ 17.243.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145682
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.226.917

Retención DNCP
₲ 60.823
Retención IVA
₲ 470.277
Retención Renta
₲ 470.277
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217720
Monto Contrato
₲ 34.073.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.064.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.064.711

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415851
Nombre de la Licitación
CD 39 - Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicias y Aeronáuticas) - BACO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4