Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070538
Monto de la Factura
₲ 2.838.450
Nro. Solicitud de Transferencia
186415
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.671.112
Retención DNCP
₲ 10.012
Retención IVA
₲ 77.412
Retención Renta
₲ 77.412
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
60/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-219485
Monto Contrato
₲ 85.946.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.874.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.874.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416531
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3