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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005978
Monto de la Factura
₲ 2.902.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112384
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.809.664

Retención DNCP
₲ 10.553
Retención IVA
₲ 79.145
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-219324
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.580.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.580.642

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415557
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1