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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002698
Monto de la Factura
₲ 1.116.440
Nro. Solicitud de Transferencia
40621
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.080.917

Retención DNCP
₲ 4.060
Retención IVA
₲ 30.449
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-219324
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.580.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.580.642

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415557
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1