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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0003165
Monto de la Factura
₲ 1.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140595
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.931.522

Retención DNCP
₲ 7.255
Retención IVA
₲ 54.409
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-218010
Monto Contrato
₲ 4.811.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.683.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.683.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408193
Nombre de la Licitación
CD N° 41/22 "Recarga de botellones de Oxigeno, Nitrógeno, Gas ECO y Extintores PQ"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4