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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004677
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208921
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.938.182

Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217727
Monto Contrato
₲ 39.826.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.456.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.456.064

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382370
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1