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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001082
Monto de la Factura
₲ 19.818.670
Nro. Solicitud de Transferencia
203108
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.650.270

Retención DNCP
₲ 69.906
Retención IVA
₲ 540.509
Retención Renta
₲ 540.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-219246
Monto Contrato
₲ 30.736.889
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.924.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.924.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417793
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2