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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000494
Monto de la Factura
₲ 2.766.099
Nro. Solicitud de Transferencia
39594
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.603.024

Retención DNCP
₲ 9.757
Retención IVA
₲ 75.439
Retención Renta
₲ 75.439
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Marcos Antonio Núñez Yampey
RUC
694641-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-220000
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.468.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.468.605

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415557
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1