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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 1.348.498
Nro. Solicitud de Transferencia
22244
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.306.817

Retención DNCP
₲ 4.904
Retención IVA
₲ 36.777
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Marcos Antonio Núñez Yampey
RUC
694641-0
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221272
Monto Contrato
₲ 11.513.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.881.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.881.542

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382370
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1