Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006075
Monto de la Factura
₲ 179.370
Nro. Solicitud de Transferencia
185247
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.554

Retención DNCP
₲ 652
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221260
Monto Contrato
₲ 113.616.551
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.660.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.660.046

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418048
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2