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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000103
Monto de la Factura
₲ 60.250.800
Nro. Solicitud de Transferencia
189613
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.395.075

Retención DNCP
₲ 212.521
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.643.204
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA VIVEROS BRITEZ
RUC
437382-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-167774
Monto Contrato
₲ 80.334.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.860.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.860.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345915
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral del Edificio de la FCE
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas