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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003478
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81207
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.800

Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESCORPION S.R.L.
RUC
80007921-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-154590
Monto Contrato
₲ 121.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.068.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.068.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339677
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders