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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019542
Monto de la Factura
₲ 194.137
Nro. Solicitud de Transferencia
69411
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.446

Retención DNCP
₲ 17.430
Retención IVA
₲ 26.334
Retención Renta
₲ 88.927
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-166299
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.054.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.983.306

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fondo para Convergencia Estructural del Mercosur(FOCEM)