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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004612
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198093
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.601.276

Retención DNCP
₲ 5.996
Retención IVA
₲ 46.364
Retención Renta
₲ 46.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-159324
Monto Contrato
₲ 31.387.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.565.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.565.139

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348213
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA OFICINA"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia