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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012032
Monto de la Factura
₲ 2.212.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179187
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.137.057

Retención DNCP
₲ 8.583
Retención IVA
Retención Renta
₲ 66.360
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-149507
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.224.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.224.014

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324093
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura