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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0154628
Monto de la Factura
₲ 3.882.125
Nro. Solicitud de Transferencia
66070
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.691.831

Retención DNCP
₲ 13.834
Retención IVA
₲ 105.876
Retención Renta
₲ 70.584
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-137457
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.704.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.704.097

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321573
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura