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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026824
Monto de la Factura
₲ 2.422.080
Nro. Solicitud de Transferencia
186932
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.279.287

Retención DNCP
₲ 8.543
Retención IVA
₲ 66.057
Retención Renta
₲ 66.057
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12014-22-218276
Monto Contrato
₲ 38.062.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.145.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.145.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409913
Nombre de la Licitación
REPOSICION DE AGUA MINERAL CON PROVISION DE BEBEDEROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer