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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015582
Monto de la Factura
₲ 9.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216482
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.015.215

Retención DNCP
₲ 33.791
Retención IVA
₲ 261.273
Retención Renta
₲ 261.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12014-22-223337
Monto Contrato
₲ 70.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.686.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.686.246

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420305
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de tintas y toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer