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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006213
Monto de la Factura
₲ 1.946.690
Nro. Solicitud de Transferencia
186876
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.850.148

Retención DNCP
₲ 7.133
Retención IVA
₲ 32.472
Retención Renta
₲ 55.153
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12014-22-215361
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.279.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.279.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer