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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012789
Monto de la Factura
₲ 1.253.575
Nro. Solicitud de Transferencia
218375
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.179.671

Retención DNCP
₲ 4.422
Retención IVA
₲ 34.188
Retención Renta
₲ 34.188
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12014-22-223339
Monto Contrato
₲ 19.858.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.687.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.687.304

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420283
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo Contrato Abierto
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer