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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0266774
Monto de la Factura
₲ 19.389.018
Nro. Solicitud de Transferencia
76009
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.389.018

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-7598
Monto Contrato
₲ 98.873.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.026.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.026.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194122
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia