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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102407
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.900.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-9711
Monto Contrato
₲ 11.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.031.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.031.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193179
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE LAS OFICINAS DEL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders