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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001556
Monto de la Factura
₲ 5.687.492
Nro. Solicitud de Transferencia
90823
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.363.576

Retención DNCP
₲ 20.800
Retención IVA
₲ 81.250
Retención Renta
₲ 216.666
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
35/24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239057
Monto Contrato
₲ 84.848.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.923.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.923.393

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA DIAPSER - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3