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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000436
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75573
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.352.800

Retención DNCP
₲ 53.760
Retención IVA
₲ 420.000
Retención Renta
₲ 560.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA DISCIPLINA S.A.
RUC
80090045-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238392
Monto Contrato
₲ 186.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.058.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.058.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439101
Nombre de la Licitación
CD Nº 28/24 " Servicio de recolección de residuos - SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4