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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001138
Monto de la Factura
₲ 13.763.030
Nro. Solicitud de Transferencia
114011
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.827.144

Retención DNCP
₲ 48.045
Retención IVA
₲ 375.355
Retención Renta
₲ 500.474
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-240052
Monto Contrato
₲ 23.736.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.122.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.122.330

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Baterías para las DDSSCC del COMLOG AD-REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5