Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004047
Monto de la Factura
₲ 145.440
Nro. Solicitud de Transferencia
216164
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.550
Retención DNCP
₲ 508
Retención IVA
₲ 3.967
Retención Renta
₲ 5.289
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
36/24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239264
Monto Contrato
₲ 161.659.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.832.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.832.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3