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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002727
Monto de la Factura
₲ 7.150.700
Nro. Solicitud de Transferencia
165491
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.664.454

Retención DNCP
₲ 24.962
Retención IVA
₲ 195.019
Retención Renta
₲ 260.025
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
20/24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238240
Monto Contrato
₲ 191.253.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.693.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.693.526

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439707
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3